Detalle: HRCL-DAF-CD-2026-0117

COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE (HRCL-DAF-CD-2026-0117)

Unidad de compra: Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora (DO-UC-1120)

Modalidad: Compras por Debajo del Umbral

Objeto/Subobjeto: COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE /

Monto estimado: 208,750.00 DOP

Estado: complete

Publicación: 06-04-2026 11:15

Fin recepción ofertas: 06-04-2026 11:20

Enlace oficial:


Descripción / Observaciones:

COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE

Artículos asociados
# Subclase UNSPSC Descripción usuario Cantidad Precio unitario estimado Precio total estimado
1 73181104 MANTENIMIENO EN EL AREA DE HEMODIALISIS HOMBRE 7 2,500.00 17,500.00
2 24131501 CONTROL UNIVERSAL 3 670.00 2,010.00
3 24131501 TERMOSTATO AMBIENTAL 3 5,600.00 16,800.00
4 24131501 VARILLA DE PLATA 5 1,580.00 7,900.00
5 24131501 TIME DELAY 2 580.00 1,160.00
6 24131501 TRANSFORMADOR 220V 4 1,650.00 6,600.00
7 24131501 FAN RELAY 4 540.00 2,160.00
8 24131501 CAPACITOR 3.5 UF 3 230.00 690.00
9 24131501 CONTACTOR 220V 4 730.00 2,920.00
10 24131501 TARJETA UNIVERSAL 220V 3 1,250.00 3,750.00
11 24131501 TANQUE DE GAS 410A 1 10,500.00 10,500.00
12 24131501 CAPACITOR DE 45 UF 4 480.00 1,920.00
13 24131501 CAOACITOR DE 60 UF 2 580.00 1,160.00
14 24131501 POWER PACK 4 580.00 2,320.00
15 24131501 CINTA DE ALUMINIO 4 780.00 3,120.00
16 24131501 CINTA NEGRA 2 680.00 1,360.00
17 24131501 CAMBIO DE COMPRESOR DE 5TON AREA DE LABORATORIO 1 25,800.00 25,800.00
18 24131501 CHEQ AIRE DE OFICINA SECRETARIA DEL DIRECTOR 1 2,500.00 2,500.00
19 24131501 CAMBIO DE 3 CORREA MANEJADORA DE 5 3 2,100.00 6,300.00
20 24131501 ABANICO DE CONDENSADOR DE 5 TN 1 5,500.00 5,500.00
21 24131501 COMRESOR DE 12 BTU 1 6,800.00 6,800.00
22 24131501 CAMBIO ED COMPRESOR AREA DE HIDRATACION Y COMPLETIVO DE GAS 1 13,800.00 13,800.00
23 24131501 CAMBIO DE CAPACITOR E AREA DE QUIROFANO 2 1,750.00 3,500.00
24 73181104 MANT AREA DE INTERNAMIENTO HAB 2,4,11 Y ESTACION DE ENFERMERIA 4 2,500.00 10,000.00
25 73181104 CHEQ DE MANEJADORA 3 2,700.00 8,100.00
26 73181104 MANT AREA DE NEBULIZACION PEDOATRI 1 2,500.00 2,500.00
27 73181104 MANT DE AIRE AREA DE DESPENSA 2 2,500.00 5,000.00
28 73181104 DESINSTALACION DE TARJETA AREA DE INTERNAMIENTO HOMBRE 4 1,300.00 5,200.00
29 73181104 MANT EN SALA DE FACTURACION Y COMPLETIVO DE GAS 1 4,200.00 4,200.00
30 73181104 REPARACION DE TARJETA 6 3,500.00 21,000.00
31 24131501 ABANICO DE CONSOLA 1 5,800.00 5,800.00
32 24131501 TERMINALES AMARILLO 50 10.00 500.00
33 24131501 CAOACITOR DE 5 UF 1 380.00 380.00

Documentos disponibles

Ofertas recibidas
Razón social RPE Valor oferta Tipo oferta Fecha entrega oferta Adjudicación (detalle) Contratos adjudicados
Inversiones Rodtah, SRL DO-RPE-104135 246,325.00 DOP 06-04-2026 11:33
Award 1: ID: DO1.AWD.1937312 | Suppliers: Inversiones Rodtah, SRL | Monto: 208,750.00
contratado: 246,325.00 DOP
06-04-2026 13:00
active

Participar en este proceso
# Descripción Cant. UM Precio unitario (DOP) ITBIS % Impuesto Precio total estimado unitario final subtotales total unitario Especificación técnica
1 MANTENIMIENO EN EL AREA DE HEMODIALISIS HOMBRE 7
%
0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00
2 CONTROL UNIVERSAL 3
%
0.00 2,010.00 0.00 0.00 0.00
3 TERMOSTATO AMBIENTAL 3
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9 CONTACTOR 220V 4
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10 TARJETA UNIVERSAL 220V 3
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11 TANQUE DE GAS 410A 1
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22 CAMBIO ED COMPRESOR AREA DE HIDRATACION Y COMPLETIVO DE GAS 1
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23 CAMBIO DE CAPACITOR E AREA DE QUIROFANO 2
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24 MANT AREA DE INTERNAMIENTO HAB 2,4,11 Y ESTACION DE ENFERMERIA 4
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25 CHEQ DE MANEJADORA 3
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26 MANT AREA DE NEBULIZACION PEDOATRI 1
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28 DESINSTALACION DE TARJETA AREA DE INTERNAMIENTO HOMBRE 4
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29 MANT EN SALA DE FACTURACION Y COMPLETIVO DE GAS 1
%
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30 REPARACION DE TARJETA 6
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31 ABANICO DE CONSOLA 1
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32 TERMINALES AMARILLO 50
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33 CAOACITOR DE 5 UF 1
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Total ITBIS: 0.00
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