Unidad de compra: Hospital Central de las FFAA (157)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Bienes / N/A
Monto estimado: 451,550.00 DOP
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
Publicación: 22-11-2024 12:30
Fin recepción ofertas: 27-11-2024 12:30
Enlace oficial: https://comunidad.comprasdominicana.gob.do//Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=DO1.NTC.1477130
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11161504 | ROLLO DE TEA TERGAL VERDE COTORRA PARA BOMBONAS | 13 | 27,000.00 | 351,000.00 |
| 2 | 11161504 | ROLLO DE TELA ALGODÓN PARA SABANA VERDE | 3 | 29,700.00 | 89,100.00 |
| 3 | 11161504 | ROLLO DE PAPEL PATRON | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4 | 11161504 | HILO VERDE COTORRA | 12 | 170.00 | 2,040.00 |
| 5 | 11161504 | HILO BLANCO | 12 | 170.00 | 2,040.00 |
| 6 | 11161504 | PAQUETE DE AGUJA NUMERO 18, PARA MAQUINA INDUSTRIAL | 4 | 120.00 | 480.00 |
| 7 | 11161504 | PAQUETE DE AGUJA DE MANO | 3 | 80.00 | 240.00 |
| 8 | 44121710 | CAJA DE TIZA DE COLORES, PARA MARCAR PATRON | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 53141622 | REGLA RECTA | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 10 | 41114201 | CENTIMETRO DE 60 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplidora María y José, SRL | 105930 | 532,829.00 DOP | Oferta física | 25-11-2024 14:00 | Sin adjudicación detectada | contratado: 532,829.00 DOP 28-11-2024 18:08 activo |
| Magnetique, SRL | 108187 | 429,420.00 DOP | Oferta digital | 27-11-2024 11:47 | Sin adjudicación detectada |