Detalle: HFMG-DAF-CD-2025-0210

DESPENSA Y ALIMENTOS HOSPITAL FELIX M. GOICO (HFMG-DAF-CD-2025-0210)

Unidad de compra: Hospital Félix María Goico (DO-UC-1123)

Modalidad: Compras por Debajo del Umbral

Objeto/Subobjeto: DESPENSA Y ALIMENTOS HOSPITAL FELIX M. GOICO /

Monto estimado: 195,653.00 DOP

Estado: complete

Publicación: 01-10-2025 12:45

Fin recepción ofertas: 01-10-2025 14:05

Enlace oficial:


Descripción / Observaciones:

DESPENSA Y ALIMENTOS OCTUBRE HOSPITAL FELIX M. GOICO

Artículos asociados
# Subclase UNSPSC Descripción usuario Cantidad Precio unitario estimado Precio total estimado
1 50202301 AGUA EMBOTELLADA 16 OZ 20/1 60 220.00 13,200.00
2 12181602 ACEITE COMESTIBLE, JUMBO 2/1 4 3,600.00 14,400.00
3 50171902 AJO EN PASTA 6 1,060.00 6,360.00
4 50221101 ARROZ SELECTO, 125/1 3 6,210.00 18,630.00
5 50201706 CAFÉ, PAQ. DE 1 LB 25 335.00 8,375.00
6 50171902 CALDO DE POLLO 72/1 10 735.00 7,350.00
7 50221002 CALDO DE POLLO CON TOMATE 10 735.00 7,350.00
8 50181909 CANELA ENTERA 20 270.00 5,400.00
9 50161511 CHOCOLATE DULCE 12/60 5 7,800.00 39,000.00
10 50192902 ESPAGUETIS 10/1 2 305.00 610.00
11 50221002 FECULA DE MAIZ 425GR 15 125.00 1,875.00
12 50101544 GALLETAS SODA 4 1,100.00 4,400.00
13 50221002 HARINA EL NEGRITO 16 ONZ 15 160.00 2,400.00
14 50101543 HABICHUELAS ROJAS 30 85.00 2,550.00
15 50101543 HABICHUELAS GIRA 20 85.00 1,700.00
16 50131606 HUEVOS BLANCOS 30/1, CARTON 30 245.00 7,350.00
17 50131607 HUEVOS ORGANICO 20/1, CARTON 4 350.00 1,400.00
18 50202303 JUGO MANZANA LITRO 12/1 5 1,100.00 5,500.00
19 50202303 LECHE ENTERA 12/1 17 1,190.00 20,230.00
20 50131701 LECHE EVAPORADA 315 GR 24/1 1 3,480.00 3,480.00
21 50131701 LECHE DELACTOSADA 315 GR 24 90.00 2,160.00
22 50192902 LECHE ALMENDRA 1 LT 10 90.00 900.00
23 50192902 MOSTACHOLIS LB 10 45.00 450.00
24 50192902 SARDINAS EN SALSA TOMATE 15ONZ 30 145.00 4,350.00
25 50192902 SAZONADOR EN POLVO 8LB 2 495.00 990.00
26 50131701 TUNA EN TROZOS 20/1 2 2,300.00 4,600.00
27 50131701 YOGURT NATURAL BAJO EN AZUCAR 20 500.00 10,000.00
28 52152013 MAYONESA GL 1 643.00 643.00

Documentos disponibles
  • IMG_0001.pdf Especificaciones/Ficha Técnica
  • IMG_0002.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
  • IMG_0003.pdf Solicitud Compra o Contratación

Ofertas recibidas
Razón social RPE Valor oferta Tipo oferta Fecha entrega oferta Adjudicación (detalle) Contratos adjudicados
Suplidores Diversos SUDISA , SRL DO-RPE-11224 272,447.00 DOP 10-10-2025 21:01 Sin adjudicación detectada
Sandry Gomez Rodriguez DO-RPE-19246 195,707.00 DOP 10-10-2025 20:22
Award 1: ID: DO1.AWD.1842101 | Suppliers: Sandry Gomez Rodriguez | Monto: 180,525.00
contratado: 195,707.00 DOP
13-10-2025 10:00
active

Participar en este proceso
# Descripción Cant. UM Precio unitario (DOP) ITBIS % Impuesto Precio total estimado unitario final subtotales total unitario Especificación técnica
1 AGUA EMBOTELLADA 16 OZ 20/1 60
%
0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00
2 ACEITE COMESTIBLE, JUMBO 2/1 4
%
0.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00
3 AJO EN PASTA 6
%
0.00 6,360.00 0.00 0.00 0.00
4 ARROZ SELECTO, 125/1 3
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5 CAFÉ, PAQ. DE 1 LB 25
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6 CALDO DE POLLO 72/1 10
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8 CANELA ENTERA 20
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9 CHOCOLATE DULCE 12/60 5
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0.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00
10 ESPAGUETIS 10/1 2
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0.00 610.00 0.00 0.00 0.00
11 FECULA DE MAIZ 425GR 15
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12 GALLETAS SODA 4
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13 HARINA EL NEGRITO 16 ONZ 15
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14 HABICHUELAS ROJAS 30
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15 HABICHUELAS GIRA 20
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17 HUEVOS ORGANICO 20/1, CARTON 4
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18 JUGO MANZANA LITRO 12/1 5
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19 LECHE ENTERA 12/1 17
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28 MAYONESA GL 1
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Total ITBIS: 0.00
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Total en letras: CERO PESOS CON 00/100
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COMPROMISO ETICO (compromiso_etico_proveedores_del_estado.docx)
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