Detalle: ECORD-DAF-CD-2025-0017

"Adquisición de materiales para ser utilizados en el mantenimiento de oficinas en las estaciones de transferencia para los proyectos en Samaná, La Vega, Nagua y Haina". (ECORD-DAF-CD-2025-0017)

Unidad de compra: ECO5RD (DO-UC-1387)

Modalidad: Compras por Debajo del Umbral

Objeto/Subobjeto: "Adquisición de materiales para ser utilizados en el mantenimiento de oficinas en las estaciones de transferencia para los proyectos en Samaná, La Vega, Nagua y Haina". /

Monto estimado: 247,780.00 DOP

Estado: complete

Publicación: 06-06-2025 08:10

Fin recepción ofertas: 06-06-2025 08:13

Enlace oficial:


Descripción / Observaciones:

"Adquisición de materiales para ser utilizados en el mantenimiento de oficinas en las estaciones de transferencia para los proyectos en Samaná, La Vega, Nagua y Haina".

Artículos asociados
# Subclase UNSPSC Descripción usuario Cantidad Precio unitario estimado Precio total estimado
1 31211803 THINNER TH 900 GL 10 700.00 7,000.00
2 31211508 PINTURA ACRILICA VERDE FORESTA 6 2,000.00 12,000.00
3 31211505 PINTURA ACRÍLICA ATARDECER 67 4 1,600.00 6,400.00
4 31211505 PINTURA TRÁFICO AMARILLO 11 2,500.00 27,500.00
5 11162116 MOTA ANTIGOMA BLANCA 9 420.00 3,780.00
6 31211904 BROCHA MARRON 3" 20 150.00 3,000.00
7 31211906 PORTA ROLO 9 250.00 2,250.00
8 12352310 SILICON TRASPARENTE 6 700.00 4,200.00
9 31201605 MASILLA ACRILICA 6 250.00 1,500.00
10 31211906 MINI ROLO ANTIGOTA 15 250.00 3,750.00
11 27112813 PALO EXTENSION 3 MT 8 800.00 6,400.00
12 31211508 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 (CUBETA) 6 9,000.00 54,000.00
13 31211508 PINTURA ACRILICA GRIS CLARO 26 (CUBETA) 4 9,000.00 36,000.00
14 31211704 SELLADOR TECHO (CUBETA) 10 8,000.00 80,000.00

Documentos disponibles

Ofertas recibidas
Razón social RPE Valor oferta Tipo oferta Fecha entrega oferta Adjudicación (detalle) Contratos adjudicados
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL DO-RPE-30138 247,988.00 DOP 06-06-2025 09:22
Award 1: ID: DO1.AWD.1775558 | Suppliers: Provesol Proveedores De Soluciones, SRL | Monto: 210,159.54
contratado: 247,988.00 DOP
09-06-2025 16:00
terminated

Participar en este proceso
# Descripción Cant. UM Precio unitario (DOP) ITBIS % Impuesto Precio total estimado unitario final subtotales total unitario Especificación técnica
1 THINNER TH 900 GL 10
%
0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
2 PINTURA ACRILICA VERDE FORESTA 6
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0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
3 PINTURA ACRÍLICA ATARDECER 67 4
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4 PINTURA TRÁFICO AMARILLO 11
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5 MOTA ANTIGOMA BLANCA 9
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6 BROCHA MARRON 3" 20
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0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
7 PORTA ROLO 9
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8 SILICON TRASPARENTE 6
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9 MASILLA ACRILICA 6
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10 MINI ROLO ANTIGOTA 15
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11 PALO EXTENSION 3 MT 8
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12 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 (CUBETA) 6
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0.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00
13 PINTURA ACRILICA GRIS CLARO 26 (CUBETA) 4
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0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00
14 SELLADOR TECHO (CUBETA) 10
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0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
Total (sin ITBIS): 0.00
Total ITBIS: 0.00
Total general: 0.00

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REGISTRO MERCANTIL (registro_mercantil.docx)
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ESTADOS FINANCIEROS (estados_financieros.docx)
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ESTATUTOS SOCIALES (estatutos_sociales.docx)
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DECLARACION JURADA (RPE-F002_declaracion_jurada.docx)
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NOMINA DE ACCIONISTAS (nomina_de_accionistas.docx)
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ACTA ASAMBLEA (acta_asamblea_general.docx)
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ACEPTACION DE CONDICIONES (aceptacion_de_condiciones.docx)
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CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA (carta_compromiso_tiempo_de_entrega.docx)
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CEDULA REPRESENTANTE (cedula_representante_legal.docx)
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COMPROMISO ETICO (compromiso_etico_proveedores_del_estado.docx)
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CONDICIONES DE PAGO (condiciones_de_pago.docx)
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DEBIDA DILIGENCIA (SNCC-PROV-F-040_debida_diligencia.docx)
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DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO (disponibilidad_en_inventario.docx)
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