| Proceso | TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0008 |
|---|---|
| Código de contrato | TESORERIA NACIONAL-2025-00014 |
| Razón social | Agua Crystal, SA |
| RPE | 21 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 21-03-2025 16:00 |
| Valor contratado | 97,400.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 120 días |
| Descripción | ADQUISICION DE (700) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (400) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION. |
| Unidad de compra | Tesorería Nacional |
| Código unidad de compra | 222 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2006072&AwardContractDetailId=600209 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. | Unidad | 700 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,400.00 |
| 2 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA DE 16 ONZ. | Unidad | 400 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| Identificador OCDS | TESORERIA NACIONAL-2025-00014 |
|---|---|
| Título | ADQUISICION DE (700) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (400) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION. |
| Estado | terminated |
| Valor | 97,400.00 DOP |
| Período | 21-03-2025 16:00 → 31-08-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1716658 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 14-02-2025 19:30 |
| Proveedores |
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