Contrato ONE-2023-00022

Información del contrato
ProcesoONE-DAF-CM-2023-0005
Código de contratoONE-2023-00022
Razón socialVelez Import, SRL
RPE74493
Estado del contratoCerrado
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación17-03-2023 18:27
Valor contratado73,833.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura30 días
Descripción“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN”
Unidad de compraOficina Nacional de Estadísticas
Código unidad de compra218
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1542963&AwardContractDetailId=439671
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1141100001411150014111507Papel para impresora o fotocopiadoraPAPEL BOND 8 ½ X 11’’Resma250224.0010,080.000.000.0066,080.00
2141100001411150014111526Papel libretas o libros de mensajes telefónicosLIBRETA RAYADA 8 ½ X 11 IMPORTADA Unidad12026.00561.600.000.003,681.60
3441200004412160044121605Dispensadores de cintaDISPENSADOR DE CINTA ¾ C/NEGROUnidad15110.00297.000.000.001,947.00
4441200004412200044122011FoldersFOLDER 8 ½ X 14’’ Caja5360.00324.000.000.002,124.00
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