| Proceso | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0016 |
|---|---|
| Código de contrato | HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00034 |
| Razón social | Santos Catano Inversiones & Eventos, SRL |
| RPE | 70868 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 05-02-2021 15:27 |
| Valor contratado | 114,106.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | Adquisición de Materiales Gastables de oficina |
| Unidad de compra | Hospital Central de las FFAA |
| Código unidad de compra | 157 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1075914&AwardContractDetailId=256407 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14110000 | 14111800 | 14111802 | Recibos o libros de recibos | Post It | Unidad | 850 | 26.00 | 3,978.00 | 0.00 | 0.00 | 26,078.00 |
| 2 | 14110000 | 14111800 | 14111802 | Recibos o libros de recibos | Cajas de Forders 81/2x11 | Unidad | 200 | 223.00 | 8,028.00 | 0.00 | 0.00 | 52,628.00 |
| 3 | 14110000 | 14111800 | 14111802 | Recibos o libros de recibos | CD en Blanco | Unidad | 100 | 300.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 |